BIG DATA E ANALYTICS NELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT_presentazione
Documento presentato in occasione del webinar "BIG DATA E ANALYTICS NELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT: un Maturity Model per l’autovalutazione consapevole" tenutosi in data 28 gennaio 2022 a cura del Comitato Finanziario di AIIA.
Presentazione

BIG DATA E ANALYTICS NELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT_presentazione
Gestione dei rischi Cyber legati alle Terze Parti
Documento presentato in occasione del webinar "Gestione dei rischi Cyber legati alle Terze Parti" tenutosi in data 29 aprile 2022 a cura dell'Osservatorio Cyber Security di AIIA.
Presentazione

Gestione dei rischi Cyber legati alle Terze Parti
AGILE AUDITING: strumenti applicativi e sviluppi recenti
Documento presentato in occasione del webinar "AGILE AUDITING: strumenti applicativi e sviluppi recenti" tenutosi in data 3 febbraio 2022 in collaborazione con il partner tecnico Wolters Kluwer.
Presentazione

AGILE AUDITING: strumenti applicativi e sviluppi recenti
I KPI della Funzione Internal Audit
Documento redatto dal gruppo di lavoro costituitosi nell'ambito del Comitato Servizi di AIIA e presentato durante l'evento del 22 novembre 2016.

Paper

I KPI della Funzione Internal Audit

IPPF
GTAG Auditing Mobile Computing

Presentazione
La digitalizzazione dei modelli di business l’evoluzione dei sistemi di controllo
Ruolo, funzione e adempimenti del Dirigente Preposto alle Spa Pubbliche - Un'opportunità: il Sistema di Controllo Integrato
Presentazione del Dott. Nicola Nicoletti - Governance, Risk & Compliance, Pricewaterhouse Coopers - in occasione del convegno Ruolo, funzione e adempimenti del Dirigente preposto legge 262/05 nelle S.p.A. pubbliche tenutosi a Roma presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il 15 luglio 2008.
Presentazione

Ruolo, funzione e adempimenti del Dirigente Preposto alle Spa Pubbliche - Un'opportunità: il Sistema di Controllo Integrato
Enterprise Risk Management, Risk Assessment e Internal Auditing
I sistemi integrati di gestione del rischio aziendale rivestono un ruolo fondamentale per le organizzazioni che si trovano ad operare in contesti complessi, turbolenti e caratterizzati da un elevato grado di competizione. Sulla base di tale considerazione questa ricerca ha approfondito la diffusione di sistemi integrati di gestione del rischio d'impresa tra le aziende italiane, con particolare riferimento al framework dell'Enterprise Risk Management (ERM). Lo studio è stato condotto in due fasi consecutive: un sondaggio, che ha coinvolto circa 230 società italiane, che ha permesso di raccogliere informazioni quantitative su un campione rappresentativo di imprese e 8 studi di caso, che hanno consentito una migliore comprensione delle modalità di implementazione di Enterprise Risk Management per le aziende italiane.
CBOK

Enterprise Risk Management, Risk Assessment e Internal Auditing
D.L.vo 231/2001 - Responsabilità amministrativa delle società
L'idea-forza presente nel position paper consiste nel sostenere che il modello organizzativo atto alla prevenzione dei reati, da organizzare ed attuare quale esimente, corrisponda - in generale - ad un adeguato sistema di controllo interno (SCI) e debba inoltre fare riferimento, in maniera specifica, a quegli aspetti ripresi nella normativa USA, denominata Federal Sentencing Guidelines (FSG) e nei relativi compliance programs.

D.L.vo 231/2001 - Responsabilità amministrativa delle società
Risk Management and Internal Control in the EU
ECIIA position paper - Luglio 2005

Risk Management and Internal Control in the EU